Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

বাজেট এষ্টিমেট/২০১৭-১৮

৯নং গৌরীঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ, কেশবপুর, যশোর।

আয়ভাগ:

ক্র প্রাপ্তির বিবরন

পূর্ববতী বছরের
প্রকৃত বাজেট
২০১৫-১৬

চলতি বছরের বাজেট
/সংশোধিত বাজেট
২০১৬-১৭

পরবর্তী বছরের বাজেট
২০১৭-১৮
০১ গত বছরের জের: ৪,৫০০/ ১০,০০০/ /
০২ নিজস্ব আয়ের উৎস:      
ক জমি ও বসতবাড়ির উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স ১,৭৫,০০০/ ১,৭৫,০০০/ ৩,০০,০০০/
খ বকেয়া ট্যাক্স ১,২০,০০০/ ১,২০,০০০/ ১,৬৫,০০০/
গ ট্রেড লাইসেন্স ৩০,০০০/ ৩০,০০০/ ৮০,০০০/
ঘ গ্রাম আদালত ফি ৫০০/ ৫০০/ ১,০০০/
ঙ জন্ম নিবন্ধন, মোবাইল টাওয়ার ২০,০০০/ ২০,০০০/   ৩০,০০০/
 চ বিবিধ ৫৭,৫০০/ ৬০,০০০/ ৮০,০০০/
  মোট : ৪,০৭,৫০০/ ৪,১৫,৫০০/ ৬,৫৬,০০০/
০৩ ইজারা বাবদ প্রাপ্তি:      
ক খোয়াড় ইজারা ৫,০০০/  ৫,০০০/  ৩,০০০/
খ খেয়াঘাট ইজারা ৫০০/ ৫০০/ -- -- --  
গ হাটবাজার ইজারা ৬৫,০০০/ ৭৫,০০০/ ৬৫,০০০/
                                  মোট : ৭০,৫০০/ ৮০,৫০০/ ৬৮,০০০/
০৪ সরকারী সুত্রেপ্রাপ্ত সংস্থাপন:      
ক চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা ১৮,৯০০/ ৩০,০০০/ ৯৬,০০০/
খ সদস্যগনের সম্মানী ভাতা ১,৩৬,৮০০/ ২,৩০,৪০০/ ৫,৭৬,০০০/
গ সচিবের বেতন ভাতা ২,৫৬,১৭৬/ ২,২৮,০০০/ ১,৮৮,১৬০/
ঘ ১ জন দফাদারের বেতন ১৫,৬০০/ ৪২,০০০/ ৪০,৮০০/
ঙ ৯ জন গ্রাম পুলিশের বেতন ১,০৫,৬০০/ ৩,২৪,০০০/ ৩,২৪,০০০/
চ কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৪৬,০১০/ ৮০,০০০/ ৮৩,২৪০/
  মোট : ৫,৭৯,০৮৬/ ৯,৩৪,৪০০/ ১৩,০৮,২০০/
০৫ উন্নয়ন খাত(সরকারীসুত্রেঅনুদান)      
ক ৪০ দিনের কর্মসূচী   ৩৫,০০,০০০/ ৪০,০০,০০০/
খ ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (থোক বরাদ্দ)      
 গ টি,আর কাবিখা   ১৫,০০,০০০/ ১৬,১৫,০০০/
ঘ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য পয়নিষ্কাশন(
হাইসাওয়া) ৭৩,৩০,০০০/ ৪১,৪০,০০০/ ২০,০০০০০/
  মোট : ৭৩,৩০,০০০/ ৯১,৪০,০০০/ ৭৬,১৫,০০০/
০৬ স্থানীয় সরকার সুত্রে প্রাপ্ত:      

ক উপজেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত      
খ জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত      
গ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ৬,০০,০০০/ ৬,০০,০০০/ ৭,০০,০০০/
ঘ এল. জি. এস. পি+ পি.বি.জি ১৩,০০,০০০/ ১৫,০০,০০০/ ৩০,০০,০০০/
ঙ ১% ভূমি হস্তান্তর কর ২,৫০,০০০/ ৫,০০,০০০/ ৬,০০,০০০/
  মোট : ২১,৫০,০০০/ ২৬,০০,০০০/ ৪৩,০০,০০০/
  সর্বমোট আয়: ১,০৫,৩৭,০৮৬/ ১,৩১,৭০,৪০০/ ১,৩৯,৪৭,২০০/

বাজেট এষ্টিমেট/২০১৭-১৮

৯নং গৌরীঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ, কেশবপুর, যশোর।

ব্যয়ভাগ:

ক্র প্রাপ্তির বিবরন পূর্ববতী বছরের প্রকৃত ব্যয়
বাজেট ২০১৫-১৬

চলতি বছরের বাজেট /
সংশোধিত বাজেট ২০১৬-১৭

পরবর্তী বছরের বাজেট
২০১৭-২০১৮
০১ সংস্থাপন ব্যয়:      
ক চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা ৪২,০০০/ ৬০,০০০/ ১,৯২,০০০/
খ চেয়ারম্যান ভ্রমন ভাতা ২০,০০০/ ১০,০০০/ ২০,০০০/
গ সদস্যগনের সম্মানী ভাতা ২,৮৮,০০০/ ৪,৩২,০০০/ ১১,৫২,০০০/
ঘ সচিবের বেতন ভাতা ২,৫৬,১৭৬/ ২,২৮,০০০/ ১,৮৮,১৬০/
ঙ ১ জন দফাদারের বেতন ২৫,২০০/ ৪২,০০০/ ৪০,৮০০/
চ ৯ জন গ্রাম পুলিশের বেতন ১,৮২,৪০০/ ৩,২৪,০০০/ ৩,২৪,০০০/
ছ কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৪৬,০১০/ ৮০,০০০/ ৮৩,২৪০/
  মোট ৮,৫৯,৭৮৬/ ১১,০৪,০০০/ ২০,০০,২০০/
০২ ট্যাক্স আদায় বাবদ ব্যয়: ৫৯,০০০/ ৫৯,০০০/ ৯৩,০০০/
০৩ আনুসঙ্গিক ব্যয়:    
ক সেরেস্তা বাবদ ১০,০০০/ ১২,০০০/ ৩০,০০০/
খ বিদ্যুত বিল ১৫,০০০/ ২০,০০০/ ৫০,০০০/
গ আপ্যায়ন বিল ১২,০০০/ ২০,০০০/ ৮০,০০০/
ঘ চেয়ারম্যানের জ্বালানী বিল বাবদ ৬,০০০/ ৬,০০০/ -- --/
ঙ ষ্টেশনারী ও প্র্রিন্টিং ১৫,০০০/ ১৫,০০০/ ৪৫,০০০/
চ বিবিধ ৫,০০০/ ১০,০০০/ ৪০,০০০/
  মোট ১,২২,০০০/ ১,৪২,০০০/ ২,৪৫,০০০ /
০৪ উন্নয়ন খাত বাবদ:      
ক ৪০ দিনের কর্মসূচী   ৩৫,০০,০০০/ ৪০,০০,০০০/
খ কৃষি ও সেচ (রাস্তা, পুল ও কালভার্ট) ১,৫০,০০০/ ২,৫০,০০০/ ৮৫০,০০০/

গ স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন (হাইসাওয়া) ৪,০০,০০০/ ৫,০০,০০০/ ৭০০,০০০/
ঘ শিক্ষা ও গনশিক্ষা ৫,০০০/ ৫,০০০/ ৪০,০০০/
ঙ বৃক্ষ রোপন ২০,০০০/ ৫,০০০/ ২৫,০০০/
চ  পয় নিশ্কাষন ও পানি সরবরাহ
(হাইসাওয়া) ৬৯,৩০,০০০/ ৫৫,০০,০০০/ ১৯,০০,০০০/
ছ দরিদ্র সাহায্য ১৫,০০০/ ৫,০০০/ ৩০,০০০/
জ আসবাবপত্র তৈরী ও মেরামত ২০,০০০/ ২,০০০/ ১,০০,০০০/
ঝ জরুরী ত্রান ২০,০০০/ ৫,০০০/ ৩৫,০০০/
ঞ বিভিন্ন প্রচার কার্য ৫,০০০/ ১,০০০/ ১৫,০০০/
ট সভা সেমিনার ১০,০০০/ ১০,০০০/ ২৫,০০০/
ঠ ডাক খরচ ১,০০০/ ৫০০/ ১০,০০০/
ড ক্রীড়া সংস্কৃতি ১০,০০০ ৫,০০০/ ৫০,০০০/
ঢ এল.জি.এস.পি+ পি.বি.জি ১৩,০০,০০০/ ১৫,০০,০০০/ ৩০,০০,০০০/
ণ পরিবার পরিকল্পনা ইপিআই ১০,০০০/ ৫,০০০/ ২০,০০০
ত জন্ম মৃত্য নিবন্ধন ১৫,০০০/ ১০,০০০/ ৩০,০০০/
থ ভ্যাট প্রদান ৬,০০০/ ৫,০০০/ ১৫,০০০/
দ বার্ষিক উন্নয়ন এডিপি ৬,০০,০০০/ ৬,০০,০০০/ ৭,০০,০০০/
ধ বিবিধ ৩১,৪০০/        ১০,০০০/ ৬০,০০০/
ন ব্যাংক     /
  মোট ৯৫,৪৮,৪০০/ ১,১৯,১৮,৫০০/ ১,১৬,০৫,০০০/
  সর্বমোট ব্যয়: ১,০৫,৩০,১৮৬/ ১,৩১,৬৪,৫০০/ ১,৩৯,৪৩,২০০/